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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-11-07 13:35

你好,工會經費的業(yè)務處理
計提時,借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工會經費 
上交時,借;應付職工薪酬-工會經費 貸;銀行存款等科目

forever麗 追問

2019-11-07 13:45

計提是每月一計提還是每年,這個憑證附件是什么

立紅老師 解答

2019-11-07 13:47

你好,各地區(qū)工會要求不一樣,有的地方按月繳納,有的地方按季度繳納。提取時,按月計算提取。如果是按季度繳納的,也可以按季度提取。

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同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉入了其他應付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個收據,后續(xù)要歸還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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