老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數。 答
老師我們有固定資產,季度繳納房產稅,按照房產原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產型企業(yè),現在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關單顯示的 100 美元 “雜費”,應確認為境內工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關費用 / 保險費;該費用須計入完稅價格,按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 答

一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應付職工薪酬貸:其他應付款—股東嗎?
答: 同學你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉到其他應付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應付款和放在應付職工薪酬是一樣的哈
我看之前會計做的賬,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉入了其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應付職工薪酬,個人社保部分用其他應款還是其他應付款科目?謝謝
答: 您好,同學,一般情況下走其他應付款科目。
你好,法人欠公司的錢, 發(fā)工資時法人直接代付,直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 可以嗎?還是讓他先還錢到公司借:現金 貸:其他應付款 借:應付職工薪酬 貸:現金
老師您好,我公司支付的職工工資,已經計提并計算個稅,但就是一直沒有發(fā)給他,我就掛在其他應付款里,但聽說這樣操作不合適,還是放在應付職工薪酬,年底了,我該怎么處理?


forever麗 追問
2019-11-07 13:45
立紅老師 解答
2019-11-07 13:47