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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-04 17:07

你好 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了      你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

盛夏的果實… 追問

2019-11-04 17:08

我們是合并報表,所以每個項目部的稅都要分?jǐn)?/p>

meizi老師 解答

2019-11-04 17:11

我以為你們是一般的企業(yè) 自己做結(jié)轉(zhuǎn)的

盛夏的果實… 追問

2019-11-04 17:11

就相當(dāng)于這個其他應(yīng)付款的金額要和項目部的一樣,合并報表要把上個抵扣的進項稅抵消

盛夏的果實… 追問

2019-11-04 17:12

不是

meizi老師 解答

2019-11-04 17:16

你如果是一般企業(yè)的話就是做結(jié)轉(zhuǎn) 用銷項稅去減去進項稅的金額來交納稅費   如果是合并的話  我不太熟悉 非常抱歉了   你重新發(fā)起提問問問其他老師  你提問的時候說明下是合并報表 便于其他老師回復(fù)你!

盛夏的果實… 追問

2019-11-04 17:17

好的

meizi老師 解答

2019-11-04 17:18

好的   那你重新提問下

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“多交增值稅”和“進項稅額大于銷項稅額”是兩個不同的概念,多交增值稅是指實際上交稅金超過本期計算應(yīng)付稅金的部分。 多交增值稅,期末要轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”的借方;而進項稅額大于銷項稅額項稅則留抵到下月,本期不需結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-11-04 17:38:02
你好 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2019-11-04 17:07:38
好,這個稅金具體的是哪一些稅款。
2022-09-09 14:15:06
你好 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2020-07-13 17:13:06
營業(yè)外支出是什么
2017-05-23 15:24:07
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