
老師你好:企業(yè)收到的專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—專(zhuān)款。支付款的時(shí)候,①借:生產(chǎn)成本—材料,借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。②借:其他應(yīng)付款—專(zhuān)款,貸:生產(chǎn)成本—材料。問(wèn)題是材料款有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,請(qǐng)問(wèn)第二步?jīng)_生產(chǎn)成本是記抵扣完了的數(shù)嗎還是原值?如果是原值生產(chǎn)成本就現(xiàn)紅字,不記原值它同存款不一直。
答: 你好,收到專(zhuān)項(xiàng)資金,借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款一項(xiàng)目
老師你好,7月份公司采購(gòu)一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時(shí)以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款。其實(shí)是11月份才用銀行存款付賬的。現(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時(shí)是這樣的處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有一家單位是有收入的,但是之前的會(huì)計(jì)賬做的很亂,而且都是零申報(bào)的,只有增值稅填過(guò)數(shù)據(jù),但是不用交稅的,我現(xiàn)在想整理這家單位的賬,可不可以從上個(gè)月開(kāi)始重新建賬,之前的數(shù)據(jù)不要了,只把銀行存款和存貨還有其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)拿來(lái)當(dāng)期初數(shù)據(jù)
答: 你好,需要取得所有明細(xì)數(shù)據(jù)才可以建賬的


梅 追問(wèn)
2019-10-30 10:58
莊老師 解答
2019-10-30 10:58
梅 追問(wèn)
2019-10-30 10:59
莊老師 解答
2019-10-30 11:27