
我有一家單位是有收入的,但是之前的會計賬做的很亂,而且都是零申報的,只有增值稅填過數(shù)據(jù),但是不用交稅的,我現(xiàn)在想整理這家單位的賬,可不可以從上個月開始重新建賬,之前的數(shù)據(jù)不要了,只把銀行存款和存貨還有其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)拿來當(dāng)期初數(shù)據(jù)
答: 你好,需要取得所有明細數(shù)據(jù)才可以建賬的
自己公司找合作公司借款來繳納海關(guān)增值稅,怎么做賬呢?對方公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-對方公司 但是繳納的時候該怎么做賬呢?是做借:其他應(yīng)付款-代繳海關(guān)稅款 銀行存款 ?但是這樣子的話,余額就是負(fù)數(shù)了呀。
答: 借款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 計提稅 借:XX稅 貸:應(yīng)交稅費 還款時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。放在應(yīng)付科目如何理解應(yīng)付已付?放在其他應(yīng)收好理解,應(yīng)付就沒那么好理解
答: 同學(xué)你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計借方。


允暢 追問
2018-10-21 11:00
鄒老師 解答
2018-10-21 11:30
允暢 追問
2018-10-21 14:25
鄒老師 解答
2018-10-21 15:29