
老師,我是建筑業(yè),別人掛靠我的公司,給我對公打進錢來,我做分錄是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后我買了材料是借:原材料 應(yīng)交稅費進項稅額,貸:銀行存款,那我把這個材料用在項目上的時候該怎么做賬,別人掛靠的其他應(yīng)付該怎么沖減
答: 你好,借:工程施工 貸:原材料 錢給掛靠方借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師你好,7月份公司采購一批用品,收到一份發(fā)票,但是款未付,當(dāng)時以為貨款結(jié)清了入賬是 借:費用,進項稅 貸:其他應(yīng)付款。其實是11月份才用銀行存款付賬的?,F(xiàn)在該怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 付款時是這樣的處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為員工離職,我們先把其應(yīng)納的個稅,扣了,做成暫扣款的形式,入到其他應(yīng)付款,現(xiàn)要交個稅,可以做成借請他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費個稅,現(xiàn)轉(zhuǎn)換下,在做借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
答: 你好,你是正確的, 可以這樣處理。親,滿意請5星好評哦~


學(xué)堂用戶_ph999143 追問
2020-04-04 11:41
小云老師 解答
2020-04-04 11:44
學(xué)堂用戶_ph999143 追問
2020-04-04 11:48
小云老師 解答
2020-04-04 11:55