發(fā)票因?yàn)槎惵书_錯(cuò)了。之前收到發(fā)票的是分錄是借:原材料、借:進(jìn)項(xiàng)稅。貸:某公司。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)的分錄:怎么做? 次月收到了重新開的發(fā)票,分錄怎么做
儒雅的小海豚
于2019-10-15 17:01 發(fā)布 ??1293次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-15 17:03
你好,稅率開錯(cuò)了應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,紅沖發(fā)票這樣做分錄
借;應(yīng)付賬款,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
然后重新開具正確稅率發(fā)票
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
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你好,稅率開錯(cuò)了應(yīng)當(dāng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,紅沖發(fā)票這樣做分錄
借;應(yīng)付賬款,貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
然后重新開具正確稅率發(fā)票
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
2019-10-15 17:03:11

你好,是什么情況貸方也是原材料呢?
2019-10-22 10:29:45

借;研發(fā)費(fèi)用 等科目 貸;原材料
不需要做轉(zhuǎn)出
2017-07-07 10:21:08

這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字金額表示,紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能放入貸方的。
2017-09-06 15:44:44

最新會(huì)計(jì)制度規(guī)定,如果取得的是增值稅發(fā)票運(yùn)費(fèi)的11%進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,余款進(jìn)入成本
2016-02-06 10:25:12
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