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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-09-06 15:44

這里面的進(jìn)項稅額用紅字金額表示,紅字發(fā)票的進(jìn)項稅額不能放入貸方的。

Evelyn.-Jane 追問

2017-09-06 15:52

只是進(jìn)項稅額用紅字嗎?另外“紅字進(jìn)項稅額不能在貸方”分錄規(guī)定就是這樣做的嗎?可以這樣理解嗎:紅字已經(jīng)表示沖減掉,在貸方表示又做了一次反向,所以進(jìn)項稅紅字做在了借方。對嗎

方亮老師 解答

2017-09-06 16:02

1、只是進(jìn)項稅額用紅字。 
2、其他的兩個科目可以紅字表示也可以反方向沖銷。 
3、進(jìn)項稅額類似期間費用, 發(fā)生額只能計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣做是方便知道發(fā)生額數(shù)據(jù)。

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況貸方也是原材料呢?
2019-10-22 10:29:45
借;研發(fā)費用 等科目 貸;原材料 不需要做轉(zhuǎn)出
2017-07-07 10:21:08
這里面的進(jìn)項稅額用紅字金額表示,紅字發(fā)票的進(jìn)項稅額不能放入貸方的。
2017-09-06 15:44:44
這個是非正常損失?如果是的話,借待處理財產(chǎn)損益,貸原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-12-22 11:36:34
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款400萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項稅?
2015-10-25 18:08:08
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