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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 10:21

借;研發(fā)費(fèi)用 等科目   貸;原材料 
不需要做轉(zhuǎn)出

鄭海燕 追問(wèn)

2017-07-07 11:50

可計(jì)入研發(fā)費(fèi)用后如何分?jǐn)偟揭院蟮倪@個(gè)費(fèi)用里面來(lái)呢,又報(bào)廢了,這個(gè)以后也形成不了專利?

鄒老師 解答

2017-07-07 11:51

那就把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就是了

鄭海燕 追問(wèn)

2017-07-07 15:35

那我可不可以直接記入管理費(fèi)用,不通過(guò)研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目呢?

鄒老師 解答

2017-07-07 15:35

你好,如果是為了研發(fā)發(fā)生的,開(kāi)始還是需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用核算的

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你好,是什么情況貸方也是原材料呢?
2019-10-22 10:29:45
借;研發(fā)費(fèi)用 等科目 貸;原材料 不需要做轉(zhuǎn)出
2017-07-07 10:21:08
這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字金額表示,紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能放入貸方的。
2017-09-06 15:44:44
這個(gè)是非正常損失?如果是的話,借待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-22 11:36:34
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說(shuō):當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒(méi)有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
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