老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費等支付直接這樣做 問
計提福利費 借:管理費用--福利費, 貸:應付職工薪酬-福利費, 支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應付款。 答
老師,你好,請問下這道題選什么呢? 問
計算利息就是這樣計算的 =100*6%/12*5=2.5 答案就是102.5 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉到公戶,再付給供應商 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
如果勞務派遣單位開出了差額發(fā)票,應該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答

老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應付賬款 100 ,結轉成本 借 主營業(yè)務成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應付賬款 150那4月份結轉成本借 主營業(yè)務成本 150 貸 庫存商品 150 結轉成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務處理正確的
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業(yè)務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應交稅費銷項 貸:應付賬款結轉成本借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業(yè)務成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的


毛毛 追問
2019-10-10 10:29
毛毛 追問
2019-10-10 10:30
樸老師 解答
2019-10-10 10:39