
老師 你好!3月份暫估一筆入庫(kù) 借 庫(kù)存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫(kù)存商品 100 ,4月紅沖借 庫(kù)存商品 —100 貸 庫(kù)存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫(kù)存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫(kù)存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對(duì)了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫(kù)存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸;庫(kù)存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷(xiāo)售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品暫估入庫(kù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品暫估入庫(kù)等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫(kù)分錄是 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒(méi)有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的

