你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

誰(shuí)能給我發(fā)一份一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表,其他收入——工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表,水利金申報(bào)表,附征稅申報(bào)表
答: 你好,http://jiajuren.cn/download/cat_86/t1/復(fù)制和粘貼鏈接在這里找看看,如果覺(jué)的麻煩,就要專(zhuān)管員要。
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
答: 您好,賬上的數(shù)據(jù)正確的應(yīng)該是:9月計(jì)9月稅務(wù)局審核通過(guò)的8月的數(shù)據(jù),而不是所屬期為9月的數(shù)據(jù),增值稅申報(bào)表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”也是9月自動(dòng)顯示稅務(wù)局已經(jīng)審核通過(guò)的8月所屬期的“應(yīng)退稅額”,您的增值稅申報(bào)表如果是8月的,那您賬上就是正確的,而增值稅申報(bào)表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”應(yīng)該顯示所屬期為7月的“應(yīng)退稅額”

