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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-25 16:09

您好!這個申報表上的“免、抵、退應(yīng)退稅額”金額表示上期應(yīng)退稅額是0,本期應(yīng)退的30024.39應(yīng)該在下期增值稅納稅申報表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”中體現(xiàn)。

會笑的~陳健 追問

2019-09-25 22:14

那“期末留抵稅額”這欄填的30024.39,表示的是什么意思呢?

小妍老師 解答

2019-09-26 08:30

您好!留抵稅額指進項稅抵扣銷項稅以后剩余的待抵扣的金額。

會笑的~陳健 追問

2019-09-26 09:45

為什么本期應(yīng)退稅額30024.39,在申報表中“期末留抵稅額”這欄體現(xiàn)?

小妍老師 解答

2019-09-26 09:47

您好!當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額;如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額。您這張申報表屬于第一種情況。

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你好,http://jiajuren.cn/download/cat_86/t1/復(fù)制和粘貼鏈接在這里找看看,如果覺的麻煩,就要專管員要。
2019-08-15 17:27:10
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好,賬上的數(shù)據(jù)正確的應(yīng)該是:9月計9月稅務(wù)局審核通過的8月的數(shù)據(jù),而不是所屬期為9月的數(shù)據(jù),增值稅申報表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”也是9月自動顯示稅務(wù)局已經(jīng)審核通過的8月所屬期的“應(yīng)退稅額”,您的增值稅申報表如果是8月的,那您賬上就是正確的,而增值稅申報表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”應(yīng)該顯示所屬期為7月的“應(yīng)退稅額”
2019-09-25 17:13:25
還有所得稅 城加+教育費
2019-01-04 15:58:38
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