您好~想咨詢下,針對生產(chǎn)制造類企業(yè),企業(yè)的稅負(fù)率,一 問
生產(chǎn)制造類企業(yè)稅負(fù)率需同時考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率,而非僅看總稅負(fù)率,兩者均需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 稅務(wù)檢查時,增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是核心關(guān)注指標(biāo),前者反映企業(yè)增值稅繳納與收入的匹配度,后者體現(xiàn)利潤與納稅的合理性,任一指標(biāo)顯著低于行業(yè)均值,都可能觸發(fā)核查。 答
老師好!如果我司開具的普票給對方,已跨月,但現(xiàn)在發(fā) 問
是的,現(xiàn)在要開紅沖發(fā)票確認(rèn),普票不用對方確認(rèn) 答
老師:1、借:利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤,然后支 問
應(yīng)付利潤是負(fù)債類科目(小企業(yè)會計準(zhǔn)則中常用 “應(yīng)付利潤”,企業(yè)會計準(zhǔn)則中多為 “應(yīng)付股利”),核算企業(yè)應(yīng)付給投資者的利潤,不屬于權(quán)益類。 現(xiàn)在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算,會影響期初數(shù):因期初數(shù)未按部門劃分,系統(tǒng)可能默認(rèn)將期初數(shù)歸入 “默認(rèn)部門” 或提示需補充分配部門信息,需手動調(diào)整期初數(shù)的部門歸屬 答
2025年度的開票收入已達到4500多萬,利潤總額控制 問
你好,這個是資產(chǎn)5000萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 你這個不知道其他條件,只能說,你利潤總額,不要超過300萬。 答
老師,1. 暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 問
沒明白為啥要沖暫估呢?暫估錯了? 答

小微企業(yè)的增值稅免稅收入500計入營業(yè)外收入,要填到匯算清繳,收入里面營業(yè)外收入嗎?
答: 營業(yè)外收入是指企業(yè)發(fā)生的與其日?;顒訜o直接關(guān)系的各項利得,主要包括非流動資產(chǎn)處置利得、政府補助、盤盈利得、捐贈利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、債務(wù)重組利得等。如果不是這些內(nèi)容,只是增值稅免稅收入就做到營業(yè)收入里,后面有附表填寫增值稅免稅收入
老師,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營業(yè)外收入哪一項
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅,免得增值稅計入了營業(yè)外收入,填寫營業(yè)外收入的其他欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)免征的增值稅計入營業(yè)外收入,匯算清繳要不要調(diào)整?
答: 你好,不需要調(diào)整
老師,小微企業(yè)季度未超過 30萬免征增值稅計入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要填匯算清繳什么表嗎?
老師,小微企業(yè)減免的城建稅記入了營業(yè)外收入,所得稅匯算清繳時需要調(diào)增這個營業(yè)外收入嗎
你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時調(diào)增,納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄?

