老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個(gè)免稅已計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)調(diào)增,納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄?
答: 你好,小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個(gè)免稅已計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)不需要對這個(gè)營業(yè)外收入再調(diào)整啊
營業(yè)外收入?yún)R算清繳調(diào)增時(shí),填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎?填哪一欄調(diào)整?
答: 你好,你之前沒有交所得稅嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小微企業(yè)免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳要不要調(diào)整?
答: 你好,不需要調(diào)整


鄒老師 解答
2020-05-29 13:39
tzx 追問
2020-05-29 13:39
tzx 追問
2020-05-29 13:41
tzx 追問
2020-05-29 13:41
鄒老師 解答
2020-05-29 13:46
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2020-05-29 13:48
鄒老師 解答
2020-05-29 13:52