你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問(wèn)
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,我有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。上年的應(yīng)交稅金-印花稅都已經(jīng)平了,但是到下年初期末顯示負(fù)數(shù)金額,是結(jié)轉(zhuǎn)上年的負(fù)數(shù)金額。我查找憑證,上年8月有筆賣房子交的印花稅10元,之前會(huì)計(jì)做的賬是借:應(yīng)交稅金-印花稅10元,貸:銀行存款 這樣做,當(dāng)月報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)那就出現(xiàn)-10,我修改了憑證借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 10元 貸:銀行存款 這樣下來(lái)當(dāng)月報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為0 我看了科目匯總表 都是平的 之后幾個(gè)月的報(bào)表都是平的,但是到下年的年初就出現(xiàn)了我反應(yīng)的問(wèn)題,報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)那從1月份開始就是-10.麻煩老師幫忙找下原因,可
答: 期初數(shù)是根據(jù)上年的年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,這個(gè)是不會(huì)變動(dòng)的
醫(yī)院年底都做那些賬,才能結(jié)轉(zhuǎn)出年初數(shù)?
答: 你好,涉及科目的所有明細(xì)賬,總賬等,才能根據(jù)期末余額填寫第二年的期初余額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-利潤(rùn)未分配的金額是10萬(wàn),錯(cuò)結(jié)轉(zhuǎn)為11萬(wàn)怎么辦呢?導(dǎo)致2019年本年利潤(rùn)的年初數(shù)是-1萬(wàn)
答: 您好,把18年的結(jié)轉(zhuǎn)分錄先調(diào)整下。

