
去年有筆結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 10萬 今年發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了2萬的 現(xiàn)在可以怎么處理呢?
答: 你好!借:以前年度損益調(diào)整 -2萬 貸:應(yīng)付賬款 -2萬 借:以前年度損益調(diào)整 2 貸:未分配利潤 2
老師,請問去年多入賬的應(yīng)付賬款,今年還未付,調(diào)整分錄怎么做呢? 去年做的分錄是 借:工程施工-機械費,貸:應(yīng)付賬款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-機械費
答: 你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務(wù)成本 跨年了 用以前年度損益調(diào)整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準則??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想暫估的第一季度的成本,但是我們是輸送勞動力給派遣公司的,都是等到工作一段時間才能確定成本的,我這邊需要暫估成本做每月及季度的報表做申報,這分錄應(yīng)該怎么做合適?。繒汗莱杀?借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票數(shù)據(jù)一至?xí)r結(jié)轉(zhuǎn)成本做 借:主營業(yè)務(wù)成本 -按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn) 貸 :勞務(wù)成本如果不一致做 暫估紅沖 分錄 再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)得成本分錄就可以了是不是這樣老師?
答: 你好,發(fā)票來就需要沖銷暫估的分錄,不管金額是不是一致

