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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-19 13:24

你好,借:應(yīng)交稅費-增值稅   貸:營業(yè)外收入

有魅力的茉莉 追問

2019-08-19 13:49

金額差挺大的,也能記營業(yè)外收入嗎?

彩麗老師 解答

2019-08-19 13:52

可以,內(nèi)賬按實際繳納的稅款做賬

有魅力的茉莉 追問

2019-08-19 14:08

老師,是這樣我上月結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費_未交增值稅19280這個月外賬實際繳納了16880這個差額2400元,是借:應(yīng)交稅費_未交增值稅2400貸:營業(yè)外收入2400?

彩麗老師 解答

2019-08-19 14:11

借:應(yīng)交稅費_未交增值稅2400 貸:營業(yè)外收入2400        對的

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你好,借:應(yīng)交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-08-19 13:24:22
對的
2018-05-25 12:18:44
是因為四舍五入出現(xiàn)的尾差嗎
2019-06-19 11:24:16
你好!因為補(bǔ)稅通過以前年度損益調(diào)整科目核算 最終結(jié)轉(zhuǎn)記入利潤分配--未分配利潤 (減少) 把這筆金額減掉,能夠平衡,就可以了
2022-04-08 11:36:58
你好,是二級科目 應(yīng)交稅金-增值稅檢查調(diào)整
2016-10-19 21:38:18
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