
18年4季度 應(yīng)交增值稅貸方余額44179.17 繳納增值稅時(shí)繳納44126.02 分路要怎么調(diào)整呢
答: 你好,借應(yīng)交科費(fèi)--未交增值稅44126.02,貸銀行存款44126.02, 多結(jié)轉(zhuǎn)53.15元,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)53.15,貸應(yīng)交科費(fèi)--未交增值稅53.15,用負(fù)數(shù)
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時(shí)是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時(shí) 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
答: 你好,處理需要查明原因,再對(duì)錯(cuò)誤的地方進(jìn)行更正
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上一季度 應(yīng)交增值稅貸方余額2717.41 在10月的時(shí)候繳納增值稅2717.39 這個(gè)之間的差額要做什么處理呢
答: 申報(bào)差異計(jì)入營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 0.02 貸:營業(yè)外收入0.02

