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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-20 11:28

你好   把你之前做收入的分錄紅沖了重新做正確的計提增值稅金額

洛雨晴緣 追問

2019-06-20 11:36

已經(jīng)跨年度了,屬于第4季度的收入。也沖紅重新計提?

meizi老師 解答

2019-06-20 11:41

你好 是的  需要補計提 你增值稅少計提了 你收入少計算了嗎

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學員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67 2321809.67*0.0185=42953.48應交增值稅 2月應交42953.48-20647.51=22305.97 2月進項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好,都是主營主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入
2018-05-10 21:05:41
同學您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務收入-未開票改貸主營業(yè)務收入-未開票負數(shù)
2020-05-31 20:50:41
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
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