老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

增值稅開票系統(tǒng)的增值稅和稅局增值稅應(yīng)交增值稅少了幾分錢。實(shí)際繳納的增值稅比賬目少幾分錢?小規(guī)模納稅人。如何調(diào)整
答: 你好,差額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人增值稅系統(tǒng)帶出來的應(yīng)交增值稅比實(shí)際少一分錢,這一分錢怎么做賬?
答: 你好,你開的是1%的發(fā)票嗎?你可以再減免明細(xì)表少填寫一分錢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報稅系統(tǒng)比開票系統(tǒng)里面的增值稅款少幾分錢,這樣就會導(dǎo)致少繳幾分錢的增值稅,而賬上總是掛著這幾分錢,如何處理?跨期了
答: 你們報稅系統(tǒng)與開票系統(tǒng)金額不一致,可以申報成功?


bear熊熊 追問
2019-03-16 12:34
小云老師 解答
2019-03-16 12:39
bear熊熊 追問
2019-03-16 12:40
小云老師 解答
2019-03-16 12:45