国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-16 17:30

你好  那你們固定資產(chǎn)入賬的時候貸方掛的是什么 也沒折舊嗎

小魚兒 追問

2019-08-16 17:31

就是初始入賬上記入了固定資產(chǎn)

小魚兒 追問

2019-08-16 17:32

借:固定資產(chǎn)貸實收資本

meizi老師 解答

2019-08-16 17:36

你好  不是實收資本 就要沖掉 不然你們怎么還  要掛應付賬款

小魚兒 追問

2019-08-16 17:37

老師分錄借實收資本,貸應付賬款可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-16 17:48

你好  最好是有資料證明寫情況說明 簽字在調(diào)整 證明你們當時是掛錯了科目這實收資本敏感科目。因為會涉及稅的

小魚兒 追問

2019-08-16 18:00

謝謝老師,我知道了

meizi老師 解答

2019-08-16 18:05

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

上傳圖片 ?
相關問題討論
沖掉借固定資產(chǎn) 負數(shù) 貸應付賬款,負數(shù)之后按發(fā)票做
2020-02-17 20:09:59
你好 那你們固定資產(chǎn)入賬的時候貸方掛的是什么 也沒折舊嗎
2019-08-16 17:30:18
兩種方法,一是凈額法沖減,借銀行 貸固定 二是總額法 借銀行 貸遞延 借費用 貸 折舊 借遞延 貸營業(yè)外收入
2019-04-11 15:51:32
你好, 借:長期應付款 貸:銀行存款 借:財務費用 貸:未確認融資費用
2019-03-05 10:06:51
你好,分期購買應當這樣做分錄 借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款(首期款),長期應付款 之后每期付款,借;長期應付款,貸; 銀行存款
2019-10-27 14:14:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...