
固定資產(chǎn)1月入庫分錄借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款2月專票到 分錄怎能做
答: 沖掉借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做
請問企業(yè)中途建賬,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,庫存商品,固定資產(chǎn)怎樣做分錄?
答: 你好;? 你只有這些數(shù)據(jù)嗎; 你應(yīng)交稅費; 實收資本 ;這些都沒有數(shù)據(jù)的話; 你先錄入累計發(fā)生金額和期末數(shù)據(jù); 看是否試算平衡?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,公司有分外賬我內(nèi)賬,內(nèi)賬的是固定資產(chǎn)領(lǐng)用時做借:固定資產(chǎn)入庫 貸:其他應(yīng)付-暫估 外賬的是付款時才做 借:固定資產(chǎn)入庫,稅 貸:銀行存款(本來這月內(nèi)賬應(yīng)該做 借:其他應(yīng)付-暫估 貸:銀行存款)但是上月暫估已做調(diào)整做平了,那現(xiàn)在這分錄怎么做
答: 你好!你現(xiàn)在是問做內(nèi)帳的還是外帳的。


蘇式小菲 追問
2020-02-17 20:12
蘇式小菲 追問
2020-02-17 20:13
maize老師 解答
2020-02-17 20:15
蘇式小菲 追問
2020-02-17 20:23
蘇式小菲 追問
2020-02-17 20:56
maize老師 解答
2020-02-17 20:59
maize老師 解答
2020-02-17 20:59