
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)暫估入賬時(shí)做分錄,借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應(yīng)付賬款 專(zhuān)票發(fā)票收到后怎么做賬
答: 借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應(yīng)付賬款 。這個(gè)分錄用紅字沖回
機(jī)械暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款---暫估入賬 機(jī)械租入的暫估入賬 借:管理費(fèi)用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對(duì)嗎?
答: 您好,兩個(gè)分錄是最的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在要暫估固定資產(chǎn)入賬,合同上面的價(jià)格是500萬(wàn),暫估時(shí)要按不含稅價(jià)格暫估,那我做這樣的分錄借:固定資產(chǎn)-暫估固定資產(chǎn)(500萬(wàn)/1.10)*0.10 貸:在建工程400萬(wàn),應(yīng)付賬款(500萬(wàn)/1.10)*0.10-400萬(wàn) 對(duì)嗎
答: 暫估價(jià)是不包括稅金的,所以你暫估的時(shí)候不要體現(xiàn)稅金,等到發(fā)票到了的時(shí)候,沖掉現(xiàn)在做的分錄,再按正確的入賬。


小宇老師 解答
2020-05-15 16:49