老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

在建工程(廠房)領(lǐng)用外購(gòu)原材料甲一批,該批原材料實(shí)際成本為40萬(wàn)元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為6.4萬(wàn)元。這個(gè)答案里的會(huì)計(jì)分錄就是借 在建工程 40,貸 原材料 40,想問(wèn)一下6.4萬(wàn)的增值稅難道不用轉(zhuǎn)出嗎,為什么?
答: 學(xué)員你好, 根據(jù)最新的政策,增值稅不需要處理,這個(gè)是可以正常抵扣的
在建工程(廠房)領(lǐng)用外購(gòu)原材料一批,該批原材料實(shí)際成本為28萬(wàn)元,公允價(jià)值為30萬(wàn)元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅為3.64萬(wàn)元。麻煩老師做個(gè)分錄
答: 借,在建工程28,貸,原材料28
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
【會(huì)計(jì)糾結(jié)了很久的問(wèn)題】外購(gòu)原材料用于在建工程。
答: 在會(huì)計(jì)上外購(gòu)原材料用于在建工程(動(dòng)產(chǎn)),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,做分錄,借:在建工程,貸:原材料。 在稅法上外購(gòu)原材料用于在建工程(動(dòng)產(chǎn)),外購(gòu)自用,進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣要轉(zhuǎn)出,做分錄,借:在建工程,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 哪個(gè)是對(duì)的? 我問(wèn)稅法老師了,老師說(shuō)稅法上原材料用于在建工程,等于外購(gòu)自用,不視同銷售,已經(jīng)抵扣的,要轉(zhuǎn)出,老師又說(shuō)了一大堆,我沒(méi)怎么聽。 希望有懂的老師回答一下,謝謝。


阿水老師 解答
2019-08-14 17:38