我們公司是一般納稅人,租用的農(nóng)民四輪車怎么開發(fā) 問
你好,這個是出租方開動產(chǎn)租賃的發(fā)票給你們 答
老師好,我單位有一筆業(yè)務,在2023年9月支付一筆項目 問
總共才70000,怎么會退回73556元? 答
有老師可以咨詢勞動仲裁的事嗎 問
你好,與財務有關的可以咨詢。其他的,可能做不到那么專業(yè)。 答
老師你好,就是幾年前有個律師代理的案件費用,到現(xiàn) 問
你好,有風險。首先這個就是虛開發(fā)票。 其次,被查到可能要罰款,補稅和滯納金。還有就是信用扣分 答
老師,你好!左上角有旅客運輸服務的滴滴打車都可以 問
你好,麻煩發(fā)下發(fā)票 答

在會計差錯更正中,是資產(chǎn)負債表日的更正損益需通過以前年度損益來沖銷嗎。我區(qū)分不了它們在時間上的差別。
答: 你好同學是的同學是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學。
您好,請教期末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?資產(chǎn)負債表是否相等?
答: 以前年度損益調(diào)整”科目應結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整以前年度損益以后資產(chǎn)負債表不平衡了,怎么做
答: 是不是你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不一致?

