老師,季度所得稅申報表中的“”已計入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

19年12月末做了一筆暫估,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款。2020年收到發(fā)票之后是應(yīng)該先紅沖內(nèi)筆暫估之后在把發(fā)票正常做到賬里還是不沖回,直接做發(fā)票這筆賬,具體的能給寫一下么
答: 這個發(fā)票 時間是20年的話 是要先沖回的 不過 沖的是19年的賬哦
老師 上月暫估費(fèi)用 分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估款 本月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款 暫估款,貸;管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票 借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
剛拿到2020年費(fèi)用的發(fā)票,去年做了暫估,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-暫估。今年怎么做沖銷的分錄?
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?


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2019-08-08 13:49
meizi老師 解答
2019-08-08 13:50