老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問
對(duì)方給你們開活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開出去什么,他給你們開進(jìn)來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價(jià)開具 答

老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提過5萬了的, 分錄是借:管理費(fèi)用/其他,貸應(yīng)付賬款**單位?,F(xiàn)在我收到了對(duì)方開給我的10萬的發(fā)票, 我想在這個(gè)月再計(jì)提5萬,,然后把這張收到的發(fā)票做進(jìn)去, 我應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請(qǐng)問,19年暫估了一筆費(fèi)用,分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是,20年發(fā)票來不了了,年報(bào)調(diào)增,這個(gè)要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調(diào)增就行了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月電費(fèi)計(jì)提,借:管理費(fèi)用 39061.45 貸:應(yīng)付賬款 39061.45 本月發(fā)票到了,是不是應(yīng)該做這樣一個(gè)分錄,借:應(yīng)付賬款:39061.45 貸:管理費(fèi)用 39061.45 借:管理費(fèi)用 51442.72 貸:應(yīng)付賬款 51442.72
答: 上述分錄沖銷時(shí),建議用負(fù)數(shù)沖紅,再按正確的金額做,這個(gè)賬看著清晰,分錄是正確的


遠(yuǎn)航 追問
2020-05-10 14:12
小云老師 解答
2020-05-10 14:12