如果上月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,本月銷項大于進(jìn)項,且形成應(yīng)繳稅款,上月和本月的增值稅會計分錄如何做?
粗獷的小熊貓
于2019-08-06 08:16 發(fā)布 ??1750次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-08-06 08:17
您好
進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 不月末可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
如果銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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您好
進(jìn)項大于銷項 進(jìn)項稅額留底 不月末可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
如果銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-08-06 08:17:14

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

你好
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-08-02 15:54:13

不會有余額的,你進(jìn)項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13

再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
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