
#提問(wèn)#進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額,并且大于銷項(xiàng)稅額,不用繳納增值稅時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,
應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月份進(jìn)項(xiàng)稅額10452.27 銷項(xiàng)稅額10461.2 但是沒(méi)有進(jìn)行抵扣 延期到四月份繳納 最后繳納248.92的增值稅 如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好? ? ? 你是不是還產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅的 ; 因?yàn)?我看你1月份的應(yīng)交增值稅是? 8。93金額的 ;? 這樣好判斷怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目??

