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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-23 16:04

你好,需要申報(bào)勞務(wù)所得才可以的

畫只綿陽(yáng) 追問

2019-07-23 16:08

意思是只有我這邊幫他申報(bào)且繳納了個(gè)稅,銷售費(fèi)用就可以稅前扣除嗎?不需要他去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票給我?

暖暖老師 解答

2019-07-23 16:09

是的餓,可以不要發(fā)票的這個(gè)

畫只綿陽(yáng) 追問

2019-07-23 16:16

那憑證后面需要附些什么呢

暖暖老師 解答

2019-07-23 16:16

申報(bào)個(gè)稅的界面就可以的

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相關(guān)問題討論
你好! 按規(guī)定,需要發(fā)票的,不然稅務(wù)局不給稅前扣除的
2019-07-23 15:58:26
你好,需要申報(bào)勞務(wù)所得才可以的
2019-07-23 16:04:12
是的 如果發(fā)票備注有企業(yè)代扣代繳需要的
2020-03-11 17:15:08
你好 不是的,個(gè)人是直接申報(bào)個(gè)人所得稅,如果是對(duì)方公司派來(lái)的,才是要發(fā)票的
2021-11-27 07:29:58
代扣代繳個(gè)稅之后,要去代開發(fā)票 沒有發(fā)票不能稅前扣除
2020-05-29 10:41:53
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  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬(wàn)4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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