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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 12:02

你好!你是什么業(yè)務(wù)要加計(jì)抵扣?是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)那個(gè)嗎?

無(wú)聊的鈴鐺 追問

2019-07-17 12:05

是的,餐飲,之前銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),正常交稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)就直接抵減了未交增值稅,但這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要交稅,加計(jì)的怎么做?申報(bào)表上有申報(bào)加計(jì)的數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2019-07-17 13:56

你好!加計(jì)也跟之前的一樣的抵減,只是留底金額會(huì)更多一些而已

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不做,等幾時(shí)抵減的時(shí)候幾時(shí)做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-17 13:52:57
你好!你是什么業(yè)務(wù)要加計(jì)抵扣?是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)那個(gè)嗎?
2019-07-17 12:02:57
你好,可以,是可以做為留抵稅額的。
2020-06-05 10:06:28
你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來(lái)計(jì)算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
你好!你應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-29 14:30:05
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