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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-20 09:02

同學(xué)你好
這個分錄不對


借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

Guuio 追問

2023-02-20 09:08

好的,那遇到增值稅沒認證留抵的稅額,分錄怎么寫呢

樸老師 解答

2023-02-20 09:08

同學(xué)你好
你可以計入待認證抵扣進項稅

Guuio 追問

2023-02-20 09:18

好的,那已認證未抵扣的呢

樸老師 解答

2023-02-20 09:26

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

上傳圖片 ?
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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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