老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

請問一下公司收款1000 然后需要私下給其他公司300 實際我們收到是700 怎么做外賬和內(nèi)帳呢?
答: 你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 怎么私下給其他公司 收入實際是1000元嗎
內(nèi)賬會計和外帳會計在實際操作中有什么不同的?入行不久,之前一直接觸外帳會計,有內(nèi)帳會計的工作可以做嗎?
答: 其實原理是相通的,只是核算范圍,口徑不同而已 應(yīng)當(dāng)是可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問內(nèi)帳的開票收到票需要跟著外帳的一致么?
答: 你好,內(nèi)帳的開票收到票需要跟著外帳的一致
內(nèi)帳和外賬有什么區(qū)別,現(xiàn)在企業(yè)都有內(nèi)帳和外賬嗎內(nèi)帳需要計提稅嗎學(xué)的真操實賬里的方法,在實際工作時在內(nèi)帳用還是外賬用
老師,我們公司決定外賬和內(nèi)賬并一塊,但是外賬往年留下來的有應(yīng)收應(yīng)付,但是實際內(nèi)賬已經(jīng)不存在了,這些怎么處理呢?
老師你好,公司是一家酒店內(nèi)的宴席餐廳,三月份的應(yīng)收餐飲款項是218061元,實際賬戶只收到194533.03元,未達(dá)銀行款項怎么做內(nèi)賬呢?


閃閃的棉花糖 追問
2019-07-16 16:36
meizi老師 解答
2019-07-16 16:37