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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-09 12:06

你好
借應(yīng)交稅費進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額
這個分錄是什么情況下編制的?

0wen 追問

2019-07-09 12:09

前期沒有抵扣專票給我所以,我做成
借費用貸銀行了,沒有借做進(jìn)項。后來抵扣專票來了以后,我做成了
借進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。現(xiàn)在想做平

老江老師 解答

2019-07-09 12:11

哦,那這個分錄做錯了
更正:
借管理費用   負(fù)數(shù)
  貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證  負(fù)數(shù)

0wen 追問

2019-07-09 12:14

老師,您的意思我沒太你明白。

老江老師 解答

2019-07-09 13:08

第一步,借費用貸銀行  這時候,費用是價稅合計的
所以要沖減費用中的進(jìn)項稅額

0wen 追問

2019-07-09 13:09

謝謝老師耐心的回答。懂了

老江老師 解答

2019-07-09 13:25

好的,不客氣
祝工作愉快 !

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分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-28 15:00:30
你好!可以直接寫在一張憑證上
2021-10-02 09:46:23
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
同學(xué) 應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅已經(jīng)很少用了,以前不動產(chǎn)是分兩年抵扣的時候會用到,現(xiàn)在基本用不上這個科目了。 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號) 第五條規(guī)定,自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號)第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進(jìn)項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。
2022-08-19 20:17:27
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