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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-04 10:25

你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。

小楊 追問

2020-06-04 10:31

老師你這分錄不對吧

小楊 追問

2020-06-04 10:32

月底銷項與進賬差不是記轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

立紅老師 解答

2020-06-04 10:39

你好,如果是銷項大于進項,是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅;如果是進項大于銷項,是不轉(zhuǎn)的,是形成期末留抵。

小楊 追問

2020-06-04 10:46

那就是本月不用轉(zhuǎn),進賬稅額和銷項稅額,進賬稅額轉(zhuǎn)出就掛在帳上行了是嗎

立紅老師 解答

2020-06-04 10:48

你好,
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
這筆分錄是將銷項、、進項轉(zhuǎn)出兩個明細賬轉(zhuǎn)平的,沒有在賬上掛著,只有進項稅額是有余額的。

小楊 追問

2020-06-04 10:51

你數(shù)據(jù)不對,能不能按照我的數(shù)重新做筆分錄

小楊 追問

2020-06-04 10:51

進賬稅額是95733.5

立紅老師 解答

2020-06-04 10:53

你好,因為進項是大于銷項和進項轉(zhuǎn)出的合計,所以并不是按實際的進項稅95733.5來做,是按銷項和進項轉(zhuǎn)出的金額來做的,就是上面的分錄

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你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35
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