老師本月銷項5.34元,進項95733.5元,進項稅額轉(zhuǎn)出222.94元,月底用不用做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.34 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 222.94 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 95505.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)95733.5
小楊
于2020-06-04 10:22 發(fā)布 ??1387次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-04 10:25
你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
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你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來,
最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018-11-21 19:38:35
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