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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-05-28 15:00

分錄如下: 
借:管理費用 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

蘭醬 追問

2018-05-28 15:02

哦哦,直接出轉(zhuǎn)出,不用再沖進項稅了是嗎

方亮老師 解答

2018-05-28 15:05

是的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

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相關問題討論
借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
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