老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師,我房租預(yù)提(一年)金額共21萬,6月收到發(fā)票21萬,做結(jié)轉(zhuǎn)憑證時有差額9999.9(專票稅額)要怎么做呢?
答: 把這個稅額沖減費用就可以
就是買一贈一的促銷活動要怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?比如賣一個東西2元,贈品0元,已經(jīng)開的發(fā)票是數(shù)量1個,金額2元,記憑證的時候要怎么入贈品,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 在貨物與贈送的之間分配收入 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 然后結(jié)轉(zhuǎn)各自的成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月收到發(fā)票做了個轉(zhuǎn)字憑證,但是由于粗心,原本1萬元的金額寫成了11萬,但是稅額是正確的,并且已經(jīng)報稅。這個月將錢付出去,結(jié)轉(zhuǎn)掉了1萬元。但還有十萬元,請問將如何修改憑證?
答: 你好 你更正上一個月的處理就好 了就好了啊 本月將上一個月的憑證紅字處理 做一個正確的就好了啊 或者是你直接更正上一個的憑證就好啦


四葉草 追問
2019-07-08 12:48
暖暖老師 解答
2019-07-08 13:23