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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-06-26 16:56

如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數據沒有錯誤只是增值稅申報表填寫錯誤,只需要更改增值稅申報表,不需要更改《免抵退稅申報匯總》

Justin 追問

2019-06-26 17:05

如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數據有錯誤呢

馮慧老師 解答

2019-06-26 17:27

紅字沖銷錯誤的信息,然后再錄入正確的

Justin 追問

2019-06-26 17:36

是不是可以這么理解,本月可以多次申報《免抵退稅申報匯總表》

馮慧老師 解答

2019-06-26 18:00

。不同稅務局有不同的規(guī)定,一個月應該是可以申報多批次的,但一個批次一個月只能申報一次,有錯誤的話要在下個批次紅沖

Justin 追問

2019-06-26 18:07

批次是怎么定義,根據海關出口增值稅繳款書的繳款書憑證來歸類嗎

馮慧老師 解答

2019-06-27 09:17

不是的,就是一個月可以分多次申報出口退稅,但是很多稅務局要求一個月申報一次

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相關問題討論
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
你好,這個可以的哦
2019-10-16 20:01:03
您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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