
出口退稅37欄當(dāng)期免抵稅額在增值稅申報(bào)表中怎么填報(bào)
答: 你好,這個(gè)在增值稅申報(bào)表不填寫的
老師好!請問下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
答: 你好 當(dāng)月應(yīng)交增值稅就是申報(bào)表中的應(yīng)納稅額9000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!請問下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
答: 免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要4000增值稅


小魚兒 追問
2021-02-02 10:26
暖暖老師 解答
2021-02-02 10:30