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存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
申報增值稅時,存在以下錯誤附表四第1欄“本期應抵減稅額【280.00】”應等于增值稅減免稅申報明細表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應抵減稅額【0】”


?小燕子 追問
2019-06-26 16:06
老江老師 解答
2019-06-26 16:06
?小燕子 追問
2019-06-27 09:35
老江老師 解答
2019-06-27 10:27