老師,我是商貿企業(yè),現買現賣的。不存在庫存。但是 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請問一下原材料暫估入庫的數量與單價及金額。有 問
你好,是的,是要計算的了。 答
關于補稅點問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個含稅價還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達140元記入什么科目 問
這個直接做費用就行,如果是車間的制造費用維修費 答
老師,請問今年3月的社保做賬時已經做成現金繳款了 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,預交增值稅怎么做分錄,然后怎么結轉,預交的時候是借:應交稅費預交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預交增值稅怎么做分錄? 抵預交時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應交稅費增值稅銷項稅,與應交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 對了,你的銷項和進項有余額的,這個余額在年末的時候再轉出。
老師,預交增值稅怎么做分錄,然后怎么結轉,預交的時候是借:應交稅費預交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預交增值稅怎么做分錄?抵預交時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應交稅費增值稅銷項稅,與應交增值稅進項稅額明細科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 你好,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅,這筆是在月末結轉 就行,然后你的應交增值稅月末根據應交的或留抵的,貸記或借記應交稅費-未交增值稅,應交增值稅期末余額轉為0
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,1、預繳增值稅借:應交稅費--預交稅款100元(老師,二級科目預交稅款,也就是是預交增值稅嗎?)貸:銀行存款100元2、次月抵扣預繳增值稅借:應交稅費--未交增值稅100元(老師,此欄借方有余額,怎么結平?)貸:應交稅費--預交增值稅100元
答: 同學你好 結轉到轉出未交增值稅

