国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-14 23:27

借:應(yīng)付賬款 600  貸:以前年度損益調(diào)整 600
借:以前年度損益調(diào)整 600 貸:未分配利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:應(yīng)付賬款 600 貸:以前年度損益調(diào)整 600 借:以前年度損益調(diào)整 600 貸:未分配利潤
2019-06-14 23:27:18
借:原材料 2897.4 貸:銀行存款 2890 貸:營業(yè)外收入 7.4
2018-07-06 17:55:05
你好,是發(fā)票多還是實付金額多?
2018-09-07 19:20:59
你好 借;原材料 固定資產(chǎn)等科目 貸;其他應(yīng)付款 營業(yè)外收入或借方營業(yè)外支出 不一致的金額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2018-09-08 16:26:37
你好 后期對方也不會開發(fā)票給你們了嗎 借應(yīng)付賬款9000貸銀行存款9000 借原材料-暫估入庫18000貸應(yīng)付賬款18000
2019-09-06 09:55:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...