
我司增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅7531.25,進(jìn)項(xiàng)稅7516.98,上期留底913.39,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
我在做5月份做賬的時(shí)候,增值稅這塊”銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵=2196.33”,然后這個(gè)增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時(shí)候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時(shí)候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時(shí)候沒有交增值稅
答: 您好 ,您的意思增值稅申報(bào)系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對(duì)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)稅,有留底50。本月銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅,40。留底不做賬,本月要做賬,這樣本月要交增值稅40元嗎?
答: 你好,什么叫留底不做賬?按照你的描述,本月只需交10元增值稅。

