
我司增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅7531.25,進(jìn)項(xiàng)稅7516.98,上期留底913.39,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
我在做5月份做賬的時(shí)候,增值稅這塊”銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵=2196.33”,然后這個(gè)增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時(shí)候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時(shí)候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時(shí)候沒有交增值稅,之前的賬不是我做的
答: 您好,您的增值稅射申報(bào)系統(tǒng)是多少,還有您可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)賬的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅是以報(bào)稅多少做賬多少,還是以進(jìn)貨跟銷售來做增值稅
答: 你好,內(nèi)帳根據(jù)實(shí)際購銷情況做賬


芳芳 追問
2022-03-26 13:52
芳芳 追問
2022-03-26 13:57
王超老師 解答
2022-03-26 14:28
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王超老師 解答
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2022-03-26 15:19
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2022-03-26 17:38
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2022-03-26 17:39