
我司增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅7531.25,進(jìn)項(xiàng)稅7516.98,上期留底913.39,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
我在做5月份做賬的時(shí)候,增值稅這塊”銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留抵=2196.33”,然后這個(gè)增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時(shí)候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時(shí)候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時(shí)候沒(méi)有交增值稅,之前的賬不是我做的
答: 您好,您的增值稅射申報(bào)系統(tǒng)是多少,還有您可以看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做內(nèi)賬的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅是以報(bào)稅多少做賬多少,還是以進(jìn)貨跟銷售來(lái)做增值稅
答: 你好,內(nèi)帳根據(jù)實(shí)際購(gòu)銷情況做賬


. 追問(wèn)
2018-07-09 11:11
張艷老師 解答
2018-07-09 11:14