
老師你好,銷(xiāo)售方開(kāi)給我的專(zhuān)票稅率開(kāi)錯(cuò)了拿回去從新開(kāi)來(lái),上月已經(jīng)入賬但還沒(méi)有認(rèn)證,我怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!你紅字沖減上月的分錄。 然后按真實(shí)的數(shù)據(jù)做
老師,稅率為0的專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎?如何做賬務(wù)處理?
答: 稅率為0的專(zhuān)票?能截圖看看嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2020.12月已認(rèn)證的專(zhuān)票,由于合作取消,要紅沖改發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理呢。
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
我想問(wèn)一下上個(gè)月我認(rèn)證了專(zhuān)票沒(méi)有做賬務(wù)處理也沒(méi)有抵扣,我這個(gè)月要抵扣。怎么
老師,我想問(wèn)下,7月沒(méi)有銷(xiāo)售,發(fā)票已勾選認(rèn)證形成留抵,那怎么做賬務(wù)處理
老師您好。請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)錯(cuò)勾選了發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證了?,F(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呀

