
我想問一下上個(gè)月我認(rèn)證了專票沒有做賬務(wù)處理也沒有抵扣,我這個(gè)月要抵扣。怎么
答: 您好,如果您上個(gè)月月已經(jīng)認(rèn)證的專票沒有填寫申報(bào)表抵扣,那這張發(fā)票不能再抵扣了
當(dāng)月認(rèn)證的專票,當(dāng)月沒有抵扣完,怎么做賬務(wù)處理比較好
答: 沒有抵扣完的留抵就可以啊 借進(jìn)項(xiàng) 貸未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位上月收到一張專票,已認(rèn)證并抵扣了,當(dāng)月對方發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,就開了一張紅字的,又重新開具了一張專票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,紅沖,做之前的相同會(huì)計(jì)分錄,金額全部紅字。 然后按正確的發(fā)票查詢做賬。 次月申報(bào)增值稅時(shí)在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


淡然的小白菜 追問
2019-04-26 10:02
馬老師 解答
2019-04-26 10:03
淡然的小白菜 追問
2019-04-28 09:26
馬老師 解答
2019-04-28 09:46