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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-02 18:15

你好,進項發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額 

仝毛毛 追問

2021-07-02 18:18

因為跨年了,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2021-07-02 18:19

你好,即使跨年了,如果沒有涉及損益事項,是不需要通過  以前年度損益調(diào)整  科目核算的。
進項發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額 

仝毛毛 追問

2021-07-02 18:20

是個服務(wù)費發(fā)票

鄒老師 解答

2021-07-02 18:21

你好,是個服務(wù)費發(fā)票,進項發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額 

仝毛毛 追問

2021-07-02 18:35

老師,我沒明白您說的借以前年度損益調(diào)整-某某費用,我不用做服務(wù)費負數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2021-07-02 19:08

你好,是個服務(wù)費發(fā)票,進項發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額 
下面的注意就提醒了,是負數(shù)啊  

仝毛毛 追問

2021-07-02 19:12

老師,以前年度損益沒有—某某費用,我加上個二級科目,然后按照您教我的分錄做就可以哈?

鄒老師 解答

2021-07-02 19:13

你好,是的,注意我上面的分錄金額是負數(shù)。

仝毛毛 追問

2021-07-02 19:21

嗯嗯,明白,謝謝老師!

鄒老師 解答

2021-07-02 19:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,進項發(fā)票紅沖的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額?
2021-07-02 18:15:41
你好,留底稅額不用做會計分錄,下期繼續(xù)抵扣
2019-08-03 10:10:04
開錯的發(fā)票勾選了嗎
2019-06-05 18:20:33
沒認證也沒入賬。
2018-09-05 10:13:16
你好,要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-10-03 09:20:13
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