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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-05-30 18:21

首先,你的留抵是在應交稅費借方,然后你如果當期有銷項,也有需要繳納的稅,那么你是把留抵和銷項全部轉(zhuǎn)到未交增值稅

好好學習 追問

2019-05-30 19:03

還是說不用麻煩一筆筆作分錄,直接用空白紙寫明進項多少,銷項多少,像我在會計學堂看到的都是有進項認證的單據(jù),然后銷項也是從開票系統(tǒng)打出來的單子,自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)的表,最后只做一筆分錄

好好學習 追問

2019-05-30 19:03

最后就是做的分錄

好好學習 追問

2019-05-30 19:04

看了很多視頻還是理解不透

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2019-05-30 21:02

老師還在嗎?麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 21:15

教學都是直接用當期應交的稅直接轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
但是在實際工作當中,如果這樣做,會存在 銷項進項等明細科目一直有余額。不便于對賬。
所以,建議是將所有余額科目 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅。

好好學習 追問

2019-05-30 21:24

我4月就是沒有繳納的稅,難道就不需要把進項跟銷項轉(zhuǎn)出去嗎?

好好學習 追問

2019-05-30 21:27

轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后未交增值稅借方余額不就剛好是留底的稅額,好像容易理解一點,如果我4月自己知道銷賬小于進項,不做任何處理,是需要算下才知道留底是多少,

陳詩晗老師 解答

2019-05-30 21:29

在實操中你可以每月轉(zhuǎn)未交增值稅,方便自己查閱,這是可以的。

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首先,你的留抵是在應交稅費借方,然后你如果當期有銷項,也有需要繳納的稅,那么你是把留抵和銷項全部轉(zhuǎn)到未交增值稅
2019-05-30 18:21:23
你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應交稅費應交增值稅銷項1萬, 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項2500 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅6500 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
你好!借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項稅 看差額的方向做借或貸應交稅費未交增值稅
2021-12-07 12:16:54
這個一般留底做轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以,不看未交增值稅這個,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到這個
2019-10-10 17:43:59
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