老師我們是新公司,之前增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),去年應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額有10000,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)要把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?這個(gè)月開(kāi)始有銷(xiāo)項(xiàng)了但是還是不用交稅,留抵稅夠扣,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢?謝謝

超帥的花卷
于2019-05-06 15:43 發(fā)布 ??841次瀏覽
- 送心意
瑜老師
職稱(chēng): ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-06 16:16
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)
本年有銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要抵扣時(shí)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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2019-05-07 14:06